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城建集团开展内控制度专项审计

[ 字号: ]发布时间:2022-6-17 信息来源:常州城建集团 浏览次数:3832

近期,城建集团开展了一年一度的内控制度专项审计。根据城建集团2022年度审计工作计划安排,对集团本部《采购(发包)管理办法(试行)》及部分下属子公司(金商投公司、大数据公司、常信鑫源采购类制度建立及执行情况进行专项审计,审计执行期间为20211月至202112

一年一度的内控制度专项审计,不仅仅是为了完成“规定动作”,更是要利用每年的“制度体检”及时发现问题、解决问题,促使集团各部门及子公司紧绷依法依规生产经营的弦,通过优化流程、防范风险、规范机制,达到合规运营的最终目的。

通过这次审计,集团依据《市国资委关于印发常州市属直管企业“阳光采购”指导意见的通知》的相关要求,对采购类制度进行查漏补缺,进一步优化采购流程,通过建立健全阳光采购管理体系,构建“公开、透明、优质、高效”的阳光采购工作机制,预防国有资产流失,提高采购质量和效率,防范廉政风险,促进集团及各下属子公司降本增效,助力集团转型发展。

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